問題已解決
老師:下午好!我司是一般納稅人,從小規(guī)模處購進(jìn)3%農(nóng)產(chǎn)品專票,我咨詢過我司是可抵9%,但收到的發(fā)票是3%,申報增值稅的操作我已經(jīng)問清楚知道這張發(fā)票怎樣填才能按9%抵扣,這張發(fā)票含稅金額是10012.99,不含稅是9721.33,稅額是291.66,但我司可抵扣的稅額是874.92元(票面稅額291.66元),操作進(jìn)項稅是874.92元沒錯了,但問題是我申報增值稅的這個頁面進(jìn)項稅顯示的不含稅額與發(fā)票不含稅額一樣9721.33,但稅額874.92,比票面稅額多583.26,我做賬庫存商品應(yīng)該入多少,是按票面入,還是按總含稅金額減去實際抵扣9%金額入庫存商品
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速問速答同學(xué)你好
這個俺票面來入哦
2023 12/07 16:39
84785041
2023 12/07 16:42
按票面入,與我付的款不一致,因稅額可抵扣的比票面稅額大,怎么辦?
樸老師
2023 12/07 16:49
同學(xué)你好
正常做就可以了
84785041
2023 12/07 16:54
老師我新手不是很理解你說按正常做,現(xiàn)在稅額就是不正常,可抵扣的比票面大,庫存商品按票面入,但稅額票面是291.66元,我可抵扣是874.92元,中間有差額
樸老師
2023 12/07 16:54
這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
結(jié)轉(zhuǎn)之后留抵
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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