問(wèn)題已解決
您當(dāng)前存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開(kāi)具增值稅發(fā)票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報(bào)之后,想開(kāi)具發(fā)票的,點(diǎn)開(kāi)界面后,出現(xiàn)這個(gè)提醒了,我也核對(duì)過(guò)申報(bào)數(shù)據(jù)了,均無(wú)誤,在申報(bào)時(shí)候并沒(méi)有顯示比對(duì)未通過(guò),那現(xiàn)在我該怎么辦呢。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答出現(xiàn)“增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開(kāi)具增值稅發(fā)票”的提示,通常意味著稅務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)了不一致或逾期未申報(bào)的情況。盡管您在申報(bào)時(shí)并沒(méi)有收到比對(duì)未通過(guò)的通知,但可能是由于數(shù)據(jù)傳輸、系統(tǒng)更新或其他原因?qū)е碌谋葘?duì)不符。
針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,您可以嘗試以下步驟來(lái)解決:
1.核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù):再次仔細(xì)核對(duì)您的申報(bào)數(shù)據(jù),確保所有信息準(zhǔn)確無(wú)誤。特別注意數(shù)值、計(jì)算公式和稅率等是否正確。
2.聯(lián)系稅務(wù)部門:如果確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤,建議盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),了解具體的問(wèn)題所在。提供您的申報(bào)記錄和相關(guān)證明文件,以便稅務(wù)人員能夠迅速定位問(wèn)題。
3.補(bǔ)正申報(bào)或提交說(shuō)明:根據(jù)稅務(wù)部門的要求,可能需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正或提交相關(guān)說(shuō)明。確保按照稅務(wù)部門提供的指引進(jìn)行操作。
4.等待處理:在提交補(bǔ)正或說(shuō)明后,需要等待稅務(wù)部門處理。這個(gè)過(guò)程可能需要一定時(shí)間,請(qǐng)保持與稅務(wù)部門的溝通,以便及時(shí)了解進(jìn)展。
5.恢復(fù)賦額和開(kāi)具發(fā)票:一旦問(wèn)題得到解決,稅務(wù)部門會(huì)恢復(fù)您的賦額,您就可以正常開(kāi)具增值稅發(fā)票了。
2023 12/07 15:12
84785040
2023 12/07 15:47
老師,所屬期11月份是零申報(bào),只有小金額的進(jìn)項(xiàng)稅留底,其他的沒(méi)有數(shù)據(jù)。沒(méi)有任何的逾期申報(bào)。
樸老師
2023 12/07 15:54
那問(wèn)問(wèn)稅局是咋回事吧
84785040
2023 12/07 15:59
好的,謝謝老師。
樸老師
2023 12/07 16:02
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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