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高新技術企業(yè)進項稅5%加計抵減,會計分錄怎么做?

84784948| 提問時間:2023 12/07 11:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借應交稅費/應交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023 12/07 11:42
84784948
2023 12/07 11:48
有沒有完整的會計分錄?比如這個月需要繳納的稅金10萬元,可以加計抵減的2萬元,另還有上個月未抵減完的1萬元,實際本月需要繳納的稅金7萬元,會計分錄怎么做?
東老師
2023 12/07 11:51
借應交稅費/應交增值稅-加計扣除2 貸營業(yè)外收入2 借應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅9 貸應交稅費未交增值稅9 加應交稅費未交增值稅2 貸應交稅費應交增值稅加計扣除2
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