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臨時(shí)工的他做勞務(wù)費(fèi)不用通過應(yīng)付職工薪酬。會(huì)計(jì)分錄

84785041| 提問時(shí)間:2023 12/06 14:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
2023 12/06 14:18
84785041
2023 12/06 14:19
老師你好,為什么要做管理費(fèi)用?。?/div>
84785041
2023 12/06 14:19
他不是我們單位的管理人員呀
小菲老師
2023 12/06 14:19
同學(xué),你好 沒有特殊說明,工資一般入管理費(fèi)用
84785041
2023 12/06 14:20
我前面是直接從主營業(yè)務(wù)成本里面發(fā)出去的
小菲老師
2023 12/06 14:20
同學(xué),你好 也可以的
84785041
2023 12/06 14:21
老師,我還有一個(gè)問題,我11月份支付這個(gè)臨時(shí)工工資的時(shí)候沒有過應(yīng)付職工薪酬,我直接從純業(yè)務(wù)成本發(fā)出去了,但是我2023年一月份還要發(fā)一筆這個(gè)工資,我這個(gè)科目還是直接從主營業(yè)務(wù)成本走嗎?不用計(jì)提嗎?
84785041
2023 12/06 14:21
要不要計(jì)提呀
小菲老師
2023 12/06 14:21
同學(xué),你好 直接從主營業(yè)務(wù)成本走
84785041
2023 12/06 14:23
是不是不用計(jì)提
小菲老師
2023 12/06 14:23
同學(xué),你好 你之前沒有計(jì)提,保持一致
84785041
2023 12/06 14:24
好的退回來的我應(yīng)該怎么做
小菲老師
2023 12/06 14:25
同學(xué),你好 退回來的,做紅沖分錄
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