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9月做賬計(jì)提了9月工資。應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了一分錢。10月怎么做賬調(diào)整回來?

84784963| 提問時(shí)間:2023 12/06 14:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)債
2023 12/06 14:14
84784963
2023 12/06 14:15
數(shù)是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)嗎
東老師
2023 12/06 14:15
對,多計(jì)提了就是負(fù)數(shù)沖銷
84784963
2023 12/06 14:16
10月就按照正常做賬,借成本,貸銀行存款?
東老師
2023 12/06 14:16
對,沒錯(cuò)兒的,是這么做的
84784963
2023 12/06 14:45
老師,如果我把整個(gè)憑證都沖掉的話,所有都是負(fù)數(shù)嗎
東老師
2023 12/06 14:46
對,因?yàn)檫@個(gè)跨月的肯定是負(fù)數(shù)了
84784963
2023 12/06 14:49
能看到圖片嗎
84784963
2023 12/06 14:50
是這樣做哈,10月我在按照實(shí)際工資重新做賬就可以哈
東老師
2023 12/06 14:50
能看到啊,是負(fù)數(shù)就是正正常的
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