問題已解決
請問?我們是一個建筑公司,賣公司的一個車輛,二手車市場開的二手車銷售發(fā)票,當(dāng)時進(jìn)項稅額沒有抵扣,請問?我們現(xiàn)在的賬務(wù)處理,還有稅務(wù)申報怎么做?
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速問速答你好,如果原來政策不允許抵扣,咱們也沒有抵扣,咱們就按3%開票,按2%來交稅,然后咱們是做固定資產(chǎn)清理的分錄。
申報就是填寫簡易征收3%那里面,然后再把減免的部分填寫減免表。
2023 12/06 09:28
84785012
2023 12/06 09:39
比如說上面這張票就是按8000的價稅合計來嗎?8000除以3%乘以2%嘛,就是當(dāng)期應(yīng)繳的增值稅嗎?
玲老師
2023 12/06 09:41
你好 符合減免是這樣的 是的是這樣的?
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