問(wèn)題已解決
老師,問(wèn)一下,自行研發(fā)的軟件和硬件一起賣,硬件是采購(gòu)的,那增值稅納稅申報(bào)表,硬件進(jìn)項(xiàng)填在一般項(xiàng)目,還是即征即退項(xiàng)目呢
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速問(wèn)速答你好,硬件不能退稅,軟件這一部分可以退稅的。兩個(gè)分開(kāi)填寫。
2023 12/05 14:28
84784977
2023 12/05 14:30
老師那到底什么屬于自研軟件的進(jìn)項(xiàng)?。?/div>
玲老師
2023 12/05 14:31
軟件部分你自己研發(fā)的這個(gè)就符合。
玲老師
2023 12/05 14:32
你既有軟件又有硬件,這不屬于嵌入式的軟件嗎?咱就是軟件部分可以退稅,硬件部分不能退稅,需要分開(kāi)核算,并且填寫申報(bào)。
84784977
2023 12/05 14:33
比如這個(gè)月即征即退軟件銷項(xiàng)10000,那什么算它的進(jìn)項(xiàng)呢?例如?這塊沒(méi)太搞明白
玲老師
2023 12/05 14:34
進(jìn)項(xiàng)是按實(shí)際發(fā)生,咱退稅是退的,銷售軟件不是13的稅率嗎?超過(guò)3%的部分就可以退稅,不是說(shuō)按你進(jìn)項(xiàng)退稅。
84784977
2023 12/05 14:41
那可以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)嗎?
玲老師
2023 12/05 14:46
可以,你要是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就按13%交稅,那就可以退回來(lái)10%。
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