問題已解決

老師,寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師快一點(diǎn),謝謝

84785023| 提問時(shí)間:2023 12/05 14:24
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曉旭老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),分錄較多,老師盡快給你一一解答,請(qǐng)耐心稍等
2023 12/05 14:25
曉旭老師
2023 12/05 14:27
1、借:零余額賬戶用款額度 貸:庫存現(xiàn)金 借:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 貸:資金結(jié)存——貨幣資金
曉旭老師
2023 12/05 14:28
2、借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款收入 借:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
曉旭老師
2023 12/05 14:28
3、借:庫存物品?貸:零余額賬戶用款額度 借:事業(yè)支出?貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度
曉旭老師
2023 12/05 14:30
4、借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 單位管理費(fèi)用?貸:庫存物品等 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
曉旭老師
2023 12/05 14:33
5、借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用等[實(shí)際報(bào)銷金額] 貸:其他應(yīng)收款? 借:行政支出/事業(yè)支出等[實(shí)際報(bào)銷金額] 貸:資金結(jié)存
曉旭老師
2023 12/05 14:35
6、借:庫存物品201?貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn)1 庫存現(xiàn)金200 ? 借:其他支出200?貸:資金結(jié)存200
曉旭老師
2023 12/05 14:36
7、借:應(yīng)收賬款 貸:事業(yè)收入 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
曉旭老師
2023 12/05 14:38
8、借:固定資產(chǎn) 貸:財(cái)政撥款收入 借:事業(yè)支出?貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
曉旭老師
2023 12/05 14:40
9、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出?貸:資金結(jié)存
曉旭老師
2023 12/05 14:40
10、借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 單位管理費(fèi)用?貸:累計(jì)折舊? 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
84785023
2023 12/05 14:41
老師,加下金額
曉旭老師
2023 12/05 14:43
11、借:銀行存款等 貸:應(yīng)交財(cái)政款? 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
84785023
2023 12/05 14:43
老師,加下金額
曉旭老師
2023 12/05 14:45
12、借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 16000?固定資產(chǎn)累計(jì)折舊15000貸:固定資產(chǎn) 30000銀行存款等1000 借:其他支出1000?貸:資金結(jié)存1000
曉旭老師
2023 12/05 14:46
你這是考題哦。老師不能寫的太多
84785023
2023 12/05 14:47
老師,沒事,這是作業(yè),一點(diǎn)事都沒有
84785023
2023 12/05 14:47
麻煩老師了,寫下金額
曉旭老師
2023 12/05 14:48
13、借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款? 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
曉旭老師
2023 12/05 14:50
14、借:固定資產(chǎn)15??貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款? 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
曉旭老師
2023 12/05 14:54
15、借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用/加工物品等3000?貸:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷3000 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
曉旭老師
2023 12/05 14:56
16、借:其他費(fèi)用 貸:壞賬準(zhǔn)備10000? 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
曉旭老師
2023 12/05 15:03
17、借:庫存物品6500? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù) ?借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存物品4000?預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù) ? 借:庫存物品2000? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——處理凈收入500? 貸:銀行存款?預(yù)算會(huì)計(jì)無業(yè)務(wù)
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