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老師,我這個546.23是上月留抵的,這個月需要這樣做這個分錄嗎

84784987| 提問時間:2023 12/04 16:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不對,應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方是我們要交的增值稅,現(xiàn)在是留抵,在借方才對
2023 12/04 16:22
84784987
2023 12/04 16:45
老師是上月留抵,本月抵扣,如果系統(tǒng)不做這個分錄就比不上,做就對的上
廖君老師
2023 12/04 16:47
您好,我們月末有沒有把??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 這個科目余額 轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅,上月有留抵,應(yīng)該是? ??應(yīng)交稅金-未交增值稅, 借方的,因為這不是要交稅嘛
84784987
2023 12/04 16:58
老師,這是上月的分錄,有做
廖君老師
2023 12/04 17:02
您好,上月末這個分錄里怎么會有2條都用到??應(yīng)交稅金-未交增值稅,咋不是合并在一起寫呀,真正能抵扣的沒有??546.23的
84784987
2023 12/04 17:11
啊,為什么我分錄又是平的,糊涂了,數(shù)據(jù)對的上
廖君老師
2023 12/04 17:12
您好,您看上面分錄里?應(yīng)交稅金-未交增值稅 有貸方 45.11元,這是要交稅,不是抵扣,您這個45.11是咋計算出來的呀
84784987
2023 12/04 17:15
45.11是上上月留抵,上學(xué)抵扣的
84784987
2023 12/04 17:16
我應(yīng)該合并在一起,不應(yīng)該分開寫,所以數(shù)據(jù)是對的,分錄是不錯的
廖君老師
2023 12/04 17:26
哦哦,那上面的分錄沒問題,現(xiàn)在是哪里不對了呀
84784987
2023 12/04 17:36
我想問的是,我這個月抵扣上月留抵的542,分錄是這樣嗎
廖君老師
2023 12/04 17:38
您好,我現(xiàn)在看明白了,您說做了這個分錄就對了,把未交增值稅又轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅借方,這樣也可以
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