問(wèn)題已解決

我們公司是從平臺(tái)扣客戶的費(fèi)用到另一個(gè)控股公司的賬戶,后再?gòu)臉I(yè)務(wù)員個(gè)人微信轉(zhuǎn)賬退回給客戶,員工再報(bào)銷到公司,這怎么做賬呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/04 13:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你們是可以先做往來(lái),后期做費(fèi)用的
2023 12/04 13:00
84785019
2023 12/04 13:01
分錄怎么做
小鎖老師
2023 12/04 13:02
您好管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)付款? 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
84785019
2023 12/04 13:02
可以解答一下嗎
小鎖老師
2023 12/04 13:03
您好請(qǐng)問(wèn)收到了嗎
84785019
2023 12/04 13:03
嗯嗯,直接放到費(fèi)用里面是嗎?
小鎖老師
2023 12/04 13:04
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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