問題已解決

老師幫我看看這張增值稅進項稅額申報表有問題嗎

84784953| 提問時間:2023 12/04 12:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 光看表,沒有問題
2023 12/04 12:11
84784953
2023 12/04 12:35
那為什么資產(chǎn)負債表應交稅費項目里面跟當月實際繳納稅額隔了交的印花稅的金額?
小菲老師
2023 12/04 12:36
同學,你好 你是不是印花稅計入稅金及附加,沒有計入應交稅費里面
84784953
2023 12/04 12:39
是的,是計入稅金及附加里面了
小菲老師
2023 12/04 12:40
同學,你好 有轉到應交稅費里面嗎?
84784953
2023 12/04 12:40
是不是計提稅金及附加就顯示在利潤表了,按著新的準則不計提就直接應交稅費應交印花稅,貸銀行存款就會出現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里?
小菲老師
2023 12/04 12:41
同學,你好 嗯呢,是的
84784953
2023 12/04 13:50
老師,不計提也就是借稅金及附加,貸銀行存款改還是會到利潤表里面去了嗎?計提的話是借稅金及附加貸應交稅費應交印花稅不是應該到資產(chǎn)負債表里面嗎
小菲老師
2023 12/04 13:52
同學,你好 不計提也就是借稅金及附加,貸銀行存款改還是會到利潤表里面去了嗎 稅金及附加會入到利潤表 計提的話,有應交稅費,就會入到這個科目
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