問題已解決
本公司享受先進(jìn)制造業(yè)按照可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個政策,怎么做賬?前期已經(jīng)交了10萬的稅,現(xiàn)在享受這個政策退了稅,怎么會計處理?
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速問速答1.在政策實施前,你公司需要按照正常的增值稅計算方式進(jìn)行處理,即根據(jù)銷售收入和適用稅率計算出應(yīng)交增值稅,并做相應(yīng)的會計分錄。
例如:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) XX萬
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) XX萬
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) YYY萬
其中,XX萬為根據(jù)銷售收入和稅率計算出的銷項稅額,XX萬為根據(jù)購買原材料等并取得的進(jìn)項發(fā)票計算的進(jìn)項稅額,YYYY萬為公司實際繳納的稅金。
1.在政策實施后,你公司可以根據(jù)政策要求加計抵減應(yīng)納增值稅稅額。具體處理方式為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減) 5%XX萬貸:其他收益 5%XX萬
2023 12/04 09:26
84784978
2023 12/04 09:36
我是按正常銷項減去進(jìn)項交了稅后再退了稅,
樸老師
2023 12/04 09:39
這個也是可以的哦
84784978
2023 12/04 09:40
上月掛了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10萬,這個月退還了增值稅,借銀行存款10萬 貸營業(yè)外收入10萬?
84784978
2023 12/04 09:42
這個月交增值稅,借應(yīng)交增值稅_未交增值稅,貸銀行存款,當(dāng)月又退了增值稅,借銀行存款10萬,貸營業(yè)外收入10萬
樸老師
2023 12/04 09:49
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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