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如果稅務(wù)給我們增值稅申報表上一欄有進項稅轉(zhuǎn)出金額,附表二有在14欄顯示不能抵扣的福利費,那我要把這筆轉(zhuǎn)到哪里去

84785037| 提問時間:2023 12/01 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借管理費用、福利費, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023 12/01 17:16
84785037
2023 12/01 17:17
好的,明白了,謝謝郭老師,你上次有教過我原材料轉(zhuǎn)出的,那就是一樣的轉(zhuǎn)
郭老師
2023 12/01 17:17
對的,是的,加稅合計做費用成本
84785037
2023 12/01 17:59
嗯嗯,老師這個票我們都認(rèn)證了,國稅網(wǎng)會自動給我們過濾不能抵扣的稅對嗎
郭老師
2023 12/01 17:59
不會的,系統(tǒng)里面沒法判斷。
84785037
2023 12/01 18:14
那怎么會給我們列在進項稅額轉(zhuǎn)出那欄呢
郭老師
2023 12/01 18:15
自己填的吧 除了20行 都是自己填寫
84785037
2023 12/01 18:41
那就是附表二,有可能是我之前的會計申報時自己填的,對嗎
郭老師
2023 12/01 18:45
你好對的 是這個意思的
84785037
2023 12/01 21:04
好的,謝謝老師
郭老師
2023 12/01 21:06
不用客氣 工作愉快
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