問題已解決

上個(gè)月做了收入,這個(gè)月才開的發(fā)票,上個(gè)月分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,那這個(gè)月開了發(fā)票之后分錄要怎么做呢

84784991| 提問時(shí)間:2023 12/01 12:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先把上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄沖銷 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2023 12/01 12:09
東老師
2023 12/01 12:09
然后這個(gè)月再按照發(fā)票做賬就可以
84784991
2023 12/01 12:18
那我上個(gè)月收到了供貨商的貨,這個(gè)月供貨商給我開了發(fā)票,供貨商給我開的發(fā)票金額多開了,這個(gè)怎么做呀
東老師
2023 12/01 12:19
你收到貨的時(shí)候做賬了嗎?
84784991
2023 12/01 12:20
做了,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款、記的都是實(shí)收數(shù)
東老師
2023 12/01 12:21
你那個(gè)發(fā)票多開了,多開這部分是不是商品還沒到呀?
84784991
2023 12/01 12:23
是的,商品還沒到,只是供貨商給我多開了發(fā)票,然后發(fā)票我也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
東老師
2023 12/01 12:28
多開的部分你進(jìn)入到在途物資,然后等庫存來了再轉(zhuǎn)到庫存商品
84784991
2023 12/01 12:48
好的,謝謝老師
東老師
2023 12/01 12:49
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