問(wèn)題已解決

老師,對(duì)于同一單位或個(gè)人的其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款需不需要合并的

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/30 17:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同一個(gè)人的話是可以合并的
2023 11/30 17:04
84785017
2023 11/30 17:10
哦哦好的,公司付了8000元運(yùn)輸費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,考慮與實(shí)習(xí)生商量一下叫他們拿其它發(fā)票來(lái)抵,總的流程怎么走呢
東老師
2023 11/30 17:11
就是他拿到這張發(fā)票找相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后就可以報(bào)銷了
84785017
2023 11/30 17:16
那關(guān)于錢(qián)該怎么走流程呢
東老師
2023 11/30 17:16
你們通過(guò)對(duì)公賬戶直接報(bào)銷就可以
84785017
2023 11/30 17:23
錢(qián)直接給提供運(yùn)輸?shù)娜诉€是直接給實(shí)習(xí)生還是先給一方然后再轉(zhuǎn)給另一方
東老師
2023 11/30 17:26
這個(gè)你們直接轉(zhuǎn)給實(shí)習(xí)生就可以
84785017
2023 11/30 17:31
然后叫實(shí)習(xí)生給提供運(yùn)輸?shù)娜藛?,錢(qián)
東老師
2023 11/30 17:34
對(duì),可以讓這個(gè)實(shí)習(xí)生再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)付一下
84785017
2023 12/01 09:45
老師,我們公司有一部分2000多的貨款應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,考慮用其它票據(jù)抵,那這錢(qián)怎么個(gè)流轉(zhuǎn)呢
東老師
2023 12/01 09:46
這種情況可以把錢(qián)轉(zhuǎn)給報(bào)銷的這個(gè)人,然后再讓這個(gè)人私下轉(zhuǎn)回到公司
84785017
2023 12/01 10:07
哦哦好的,那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
東老師
2023 12/01 10:08
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
84785017
2023 12/01 10:14
按道理來(lái)講,只有錢(qián)收到了才貸應(yīng)收賬款,那這里的貸應(yīng)收賬款怎么解釋呢,對(duì)方公司(客戶)有沒(méi)有打款到我們公司在銀行明細(xì)表中是會(huì)有記錄的,是查的出來(lái)的呢
東老師
2023 12/01 10:15
就是說(shuō)你們現(xiàn)在有一個(gè)應(yīng)收賬款無(wú)法收回了,對(duì)嗎?
84785017
2023 12/01 10:18
是的,老師
東老師
2023 12/01 10:19
正常的做法來(lái)說(shuō)無(wú)法收回了,是需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的,不用找發(fā)票來(lái)報(bào)銷
84785017
2023 12/01 10:34
公司想這樣操作找發(fā)票報(bào)銷呢,那老師回答我一下上面的問(wèn)題呢,
東老師
2023 12/01 10:35
公司這么操作,也就是人為的把這筆應(yīng)收賬款調(diào)整了,所以這么調(diào)整是不太合理的,正規(guī)應(yīng)該就是我上面說(shuō)的這么做
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