問題已解決

老師,21年供應商開的發(fā)票,現(xiàn)在因為部分退貨開了紅字發(fā)票,和扣除退貨的正數(shù)發(fā)票。分錄這樣子做對嗎?

84785023| 提問時間:2023 11/30 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
之前的材料沒有結轉成本的可以。
2023 11/30 15:32
84785023
2023 11/30 15:34
結轉成本了,而且這個項目23年就結束,沒有任何材料開進來了
郭老師
2023 11/30 15:35
你好,你在什么時間結轉的成本?
84785023
2023 11/30 15:35
上面的分錄,這個項目的材料是負數(shù)了,要怎么處理呢?
84785023
2023 11/30 15:37
原來開進來的發(fā)票,21年就已經(jīng)結轉成本了
郭老師
2023 11/30 15:38
借原材料 貸以前年度損益調(diào)整 匯算需要納稅調(diào)整的
84785023
2023 11/30 15:41
老師,我看不懂你的分錄,這個原材料是原來的,還是新開的,還是退貨部分?而且21年的匯算清繳已經(jīng)做完了什么時候再調(diào)增呢?
郭老師
2023 11/30 15:42
你好,調(diào)整的是你原材料差額的那一部分。不是多結轉了成本。
郭老師
2023 11/30 15:42
多結轉了,就需要紅沖這個理解吧。
84785023
2023 11/30 15:57
就是把以前多結轉的那部分成本,轉到以前年度損益調(diào)整嗎? 借:原材料 7654.87 貸:利潤分配-未分配利潤 7654.87
郭老師
2023 11/30 15:58
小企業(yè)會計準則的,可以的。
84785023
2023 11/30 15:58
我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
郭老師
2023 11/30 15:58
可以可以可以可以
84785023
2023 11/30 16:07
老師,那我的進項稅額要怎么處理? 還有我什么時候納稅調(diào)整?24年4、5份嗎?
郭老師
2023 11/30 16:07
進項轉出就可以的,附表二里面填寫。
郭老師
2023 11/30 16:07
明年匯算清繳、納稅調(diào)整。
84785023
2023 11/30 16:12
老師,納稅調(diào)整是在哪個表里,哪個項目里填寫呢?
郭老師
2023 11/30 16:12
你好105000這個表格里面30行。
84785023
2023 11/30 16:25
非常感謝老師,祝老師生活愉快
郭老師
2023 11/30 16:26
不用客氣,工作愉快,非常感謝。
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