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業(yè)務(wù)采購白酒收到專用增值稅發(fā)票,記賬時進(jìn)項稅直接進(jìn)成本了,借業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款了,但是在下個月抵扣時,這個進(jìn)項稅額他又抵扣了,現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
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速問速答借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023 11/28 16:10
84785027
2023 11/28 16:12
應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要做處理嗎
東老師
2023 11/28 16:13
這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就行
84785027
2023 11/28 16:15
借主營業(yè)務(wù)成本嗎?入賬時候是業(yè)務(wù)招待費啊
東老師
2023 11/28 16:16
您看您上面說的不是直接記成本了嗎?
84785027
2023 11/28 16:17
我寫的借業(yè)務(wù)招待費,貸記銀行存款
東老師
2023 11/28 16:18
那借就記入業(yè)務(wù)招待費,你原來計入什么科目?轉(zhuǎn)出的時候,借方就進(jìn)入到什么科目
84785027
2023 11/28 16:18
好的,謝謝老師
東老師
2023 11/28 16:18
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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