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問題已解決
請問,員工幫合伙企業(yè)墊付的網(wǎng)銀開戶費(fèi)200,在有限公司報(bào)銷了。請問有限公司這個(gè)往來200怎么沖?找發(fā)票來抵么?
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速問速答對于員工幫合伙企業(yè)墊付的網(wǎng)銀開戶費(fèi)200,在有限公司報(bào)銷的情況,可以通過以下步驟來沖銷往來賬款:
1.確定墊付和報(bào)銷的流程:在員工墊付網(wǎng)銀開戶費(fèi)后,應(yīng)該將相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)保留下來。當(dāng)有限公司報(bào)銷時(shí),需要員工提供這些發(fā)票或收據(jù)以證明費(fèi)用的真實(shí)性。
2.記錄墊付和報(bào)銷情況:在員工墊付費(fèi)用時(shí),應(yīng)該在合伙企業(yè)的賬目中記錄該筆費(fèi)用,并將其記為“其他應(yīng)收款”或類似的科目。當(dāng)有限公司報(bào)銷時(shí),需要將該筆費(fèi)用從“其他應(yīng)收款”或類似科目中沖銷,同時(shí)記為“銀行存款”或類似的科目。
3.沖銷往來賬款:為了沖銷往來賬款,需要找到與墊付的網(wǎng)銀開戶費(fèi)200相對應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。如果該發(fā)票或收據(jù)可以在有限公司正常報(bào)銷范圍內(nèi),則可以將該發(fā)票或收據(jù)提交給公司進(jìn)行報(bào)銷。公司根據(jù)發(fā)票或收據(jù)將200元從“銀行存款”或類似科目中支出,從而完成往來賬款的沖銷。
2023 11/27 15:17
84784992
2023 11/27 15:48
我明白您說的意思,我剛看系統(tǒng),合伙企業(yè)墊付這個(gè),記得是借銀行,貸其他應(yīng)付-員工;有限公司這邊,同樣有一個(gè)借銀行貸其他應(yīng)付-員工。
問題是,員工墊付的錢,是在有限公司9月以費(fèi)用入賬報(bào)銷了,借費(fèi)用貸銀行以后給員工了。兩家支付記錄也都有。這個(gè)我咋沖賬?能不能請老師指點(diǎn)一下?
有限公司這個(gè)可能需要這個(gè)月調(diào)賬一下吧?分錄怎么寫?
樸老師
2023 11/27 15:58
同學(xué)你好
對于員工墊付的情況,您可以在合伙企業(yè)和有限公司的賬目中都設(shè)立“其他應(yīng)付-員工”科目,以記錄員工墊付的資金。當(dāng)員工墊付資金時(shí),您可以在合伙企業(yè)或有限公司的賬目中借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付-員工”科目。
如果員工在有限公司墊付了資金,并在后來報(bào)銷了這些費(fèi)用,您需要進(jìn)行沖賬處理。沖賬的目的是將員工墊付的資金與公司的賬目分開,避免混淆。
以下是進(jìn)行沖賬處理的步驟:
1.制作記賬憑證:制作一張記賬憑證,以記錄員工報(bào)銷費(fèi)用的情形。借方科目為“費(fèi)用”(具體的費(fèi)用科目,如“管理費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”等),貸方科目為“銀行存款”。
2.轉(zhuǎn)賬:將記賬憑證中的金額通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給員工。
3.沖賬:當(dāng)員工收到報(bào)銷款項(xiàng)后,您可以制作另一張記賬憑證,借方科目為“其他應(yīng)付-員工”,貸方科目為“銀行存款”。這樣,在公司的賬目中,員工墊付的資金就被沖賬了。
如果需要在合伙企業(yè)中進(jìn)行沖賬處理,可以參照上述步驟進(jìn)行操作。
關(guān)于分錄的寫法,您可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。以下是一些示例分錄:
合伙企業(yè):
1.員工墊付資金時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付-員工
2.沖賬時(shí)(如果員工未報(bào)銷費(fèi)用):借:其他應(yīng)付-員工貸:銀行存款
3.沖賬時(shí)(如果員工已報(bào)銷費(fèi)用):借:費(fèi)用貸:銀行存款借:其他應(yīng)付-員工貸:銀行存款
有限公司:
1.員工墊付資金時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付-員工
2.報(bào)銷費(fèi)用時(shí):借:費(fèi)用(具體的費(fèi)用科目)貸:銀行存款
3.沖賬時(shí)(如果員工未報(bào)銷費(fèi)用):借:其他應(yīng)付-員工貸:銀行存款
4.沖賬時(shí)(如果員工已報(bào)銷費(fèi)用):借:其他應(yīng)付-員工貸:銀行存款
84784992
2023 11/27 16:21
合伙企業(yè)和有限公司,墊付時(shí),錄入的是:借銀行貸其他應(yīng)付;銀行扣款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
合伙企業(yè)始終掛賬的是借銀行貸其他應(yīng)付。
有限合伙是:借銀行貸其他應(yīng)付-員工,網(wǎng)銀扣款:借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款;員工報(bào)銷時(shí),借管理費(fèi)用400貸銀行存款400。
所以現(xiàn)在的問題是,第一個(gè),合伙企業(yè)這個(gè)往來怎么沖平?因?yàn)殄X已經(jīng)在有限公司報(bào)銷了;第二個(gè),有限合伙,分錄做成:借其他應(yīng)付-員工,貸管理費(fèi)用?
幫忙看看怎么做
樸老師
2023 11/27 16:26
1.對于合伙企業(yè),您需要首先核實(shí)該企業(yè)與銀行之間的借貸關(guān)系。根據(jù)您的描述,當(dāng)有限公司墊付款項(xiàng)時(shí),會(huì)借記“銀行”科目,貸記“其他應(yīng)付”科目。當(dāng)銀行扣款時(shí),您又借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目。
在這種情況下,合伙企業(yè)需要與有限公司進(jìn)行對賬和結(jié)算。您可以與有限公司的財(cái)務(wù)部門聯(lián)系,核對墊付款項(xiàng)的具體情況,并協(xié)商解決方案。一旦確定墊付款項(xiàng)已經(jīng)報(bào)銷,您可以將“其他應(yīng)付”科目的余額沖銷,同時(shí)調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。
具體的會(huì)計(jì)分錄可以參照以下示例(僅供參考):
有限公司墊付款項(xiàng)時(shí):借記“銀行”科目,貸記“其他應(yīng)付”科目。
銀行扣款時(shí):借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目。
合伙企業(yè)收到墊付款項(xiàng)報(bào)銷時(shí):借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付”科目。
通過這種方式,合伙企業(yè)可以與有限公司對賬并沖銷往來賬戶。
1.對于有限合伙企業(yè),您的分錄可以參照以下示例(僅供參考):
當(dāng)員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí):借記“管理費(fèi)用”科目(具體費(fèi)用項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況選擇),貸記“銀行存款”科目。
當(dāng)網(wǎng)銀扣款時(shí):借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目。
當(dāng)員工需要墊付款項(xiàng)時(shí):借記“其他應(yīng)收-員工”科目,貸記“銀行存款”科目。
84784992
2023 11/27 16:32
我覺得老師您沒理解我說的意思。您的分錄,和我的分錄一樣。唯獨(dú)最后一步?jīng)_賬的不同。而且我也說了,合伙企業(yè)與有限公司墊付的錢,員工已經(jīng)在有限公司全額報(bào)銷了。我也做了費(fèi)用入賬?,F(xiàn)在的問題就是沖平往來如何沖?有限公司的分錄應(yīng)該是需要調(diào)整一下的,您也沒有回復(fù)怎么調(diào)。而不是向您說的其他應(yīng)收,我掛的一直都是其他應(yīng)付。您的最后一步借其他應(yīng)收貸銀行不對,這個(gè)錢銀行怎么還會(huì)扣呢?財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行存款已經(jīng)扣了啊
樸老師
2023 11/27 16:35
這個(gè)就是
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)付款
然后付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款呀
員工代付的報(bào)銷不就是借其他應(yīng)付貸銀行存款嗎
84784992
2023 11/27 16:46
員工報(bào)銷的時(shí)候,我做賬做錯(cuò)了,直接做的費(fèi)用。借管理費(fèi)用貸銀行存款。我剛才做了調(diào)整分錄,是借其他應(yīng)付員工貸管理費(fèi)用200。沖平了有限公司的往來。您看對嗎?
現(xiàn)在就剩合伙企業(yè)得了,合伙企業(yè)這個(gè)咋沖?因?yàn)閱T工在有限公司報(bào)銷的400里,有合伙企業(yè)的200墊付。有限公司跟合伙企業(yè)咋沖?
樸老師
2023 11/27 16:47
這樣做可以的
你直接把做錯(cuò)的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
然后再做正確的
84784992
2023 11/27 17:18
那合伙企業(yè)的怎么沖??合伙企業(yè)墊付的,在有限公司報(bào)的。您看下我說的我做的分錄,咋弄合伙企業(yè)的
樸老師
2023 11/27 17:54
就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖或者相反分錄紅沖
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