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請問老師,去年的帳是前會計做的,增值稅這塊它是這樣做的分錄,沒有計提,只有繳納的分錄: 借:應交稅費-交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這塊應該這樣調(diào)整嗎?1、先把這筆沖掉紅字分錄。2、計提增值稅:借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 3、繳繳稅金分錄:借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

84785042| 提問時間:2023 11/23 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023 11/23 11:20
84785042
2023 11/23 11:57
是一般納稅人
郭老師
2023 11/23 11:58
你好,第三個分錄修改一下,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費,應交增值稅銷項。
84785042
2023 11/23 12:38
同上問題,應交稅金——未交增值稅,這個科目與哪個科目結平?
郭老師
2023 11/23 12:39
你好是銷項稅額做平了
84785042
2023 11/23 12:43
同上問題,這一計提后,應交稅費——未交增值稅還掛著帳呀,這個科目與哪個科目對平年底結平?
郭老師
2023 11/23 12:44
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費,應交增值稅銷項。 這個沒有了
84785042
2023 11/23 12:47
更正分錄: 1、借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 2、計提增值稅 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應勻稅費——未交增值稅 3、繳納稅金 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款。 這樣是正確的嗎?
郭老師
2023 11/23 12:48
可以的,可以這么做的。
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