問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)為增值稅一般納稅人2021年3月購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額48萬(wàn)元,其中30%的服務(wù)用于提供適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的項(xiàng)目(稅率為3%)取得收入120萬(wàn)元(不舍稅金額),其余用于銷(xiāo)售,取得收入360萬(wàn)元(不舍稅金額)。計(jì)算應(yīng)納稅款。(1)如果不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算該企業(yè)的應(yīng)納稅款。(2)如果該企業(yè)能正確別分進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)選擇合適的稅務(wù)籌劃方客并注明理由

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/22 18:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 11/22 18:11
暖暖老師
2023 11/23 09:03
(1)如果不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算該企業(yè)的應(yīng)納稅款120*3%+360*3%
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