問題已解決

老師好,明年開始的倉租,對方開了發(fā)票我們也付款了,現(xiàn)在怎么做分錄,什么時候可以進成本里從明年一月嗎?

84785014| 提問時間:2023 11/22 17:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 借預付賬款 貸銀行存款
2023 11/22 17:06
84785014
2023 11/22 17:08
老師好,謝謝您的回復。對方開的專票,現(xiàn)在進項稅我需要做什么處理嗎?還是不用管它,等明年進成本時在管進項稅。
東老師
2023 11/22 17:10
借預付賬款 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
84785014
2023 11/22 17:12
老師不好意思,剛才知道了新的情況,這筆倉租還沒有付款,只是收到了對方的專票,明年的房租,老師這樣情況下,我需要對這個票做賬務處理嗎?
東老師
2023 11/22 17:14
借預付賬款 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款就行
84785014
2023 11/22 17:14
老師不好意思,剛才知道了新的情況,這筆倉租還沒有付款,只是收到了對方的專票,明年的房租,老師這樣情況下,我需要對這個票做賬務處理嗎?
東老師
2023 11/22 17:15
對,就按照我這個這么做賬就行
84785014
2023 11/22 17:40
不好意思老師,剛了解到情況,還沒付款,沒付款不用放預付了吧
東老師
2023 11/22 17:40
現(xiàn)在的情況,是不是發(fā)票拿到了,但是還沒付錢對吧?
84785014
2023 11/22 17:41
是的老師
東老師
2023 11/22 17:46
我借方記入預付賬款的意思不是付錢了,而是你拿到了一年的發(fā)票,而記入到預付賬款,等到下年按月攤銷的意思
84785014
2023 11/22 17:53
老師,我們是干物流,我看以往的倉租都是直接進成本不攤銷,這樣還需要用預付嗎?謝謝老師回復!
東老師
2023 11/22 17:56
因為你是明年的費用,可以在明年做賬的時候直接從預付賬款轉(zhuǎn)到成本費用里面
84785014
2023 11/22 17:57
好的老師,謝謝您幫忙!
東老師
2023 11/22 18:00
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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