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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我會計交接,我接手的資產(chǎn)負(fù)債表上,負(fù)債這邊應(yīng)交稅費(fèi)有十幾萬的余額,是企業(yè)交過增值稅了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,這種情況應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整啊
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速問速答您好,應(yīng)交稅費(fèi)有余額,如果實(shí)際沒有余額的話,問題不一定是沒有結(jié)轉(zhuǎn),原因有很多,比如小規(guī)模企業(yè)起征點(diǎn)的免稅,免稅后是不是沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或其他收益科目,如果是其他稅費(fèi),是不是有先計提了后面支付時不是充的應(yīng)交稅務(wù)而是計入了營業(yè)稅金及附加,所以調(diào)整需要先找到差異原因。
2023 11/22 11:15
84785001
2023 11/22 11:18
老師,我接手的企業(yè)是一般納稅人,報表應(yīng)交稅費(fèi)有余額,而實(shí)際沒有余額,我查了一下以往的賬目,是計提了增值稅,次月賬上支付了,沒有充應(yīng)交稅務(wù)-未交增值稅,導(dǎo)致的有余額,這種情況我怎么沖平啊
小榮老師
2023 11/22 11:19
你找到次月賬上支付的那張憑證,看他記到了什么科目,就把那個科目調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi)這個科目。
84785001
2023 11/22 11:21
是分別有產(chǎn)生二次應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 查賬之前的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月賬上已經(jīng)交了增值稅,卻沒有充未交增值稅,導(dǎo)致有余額
84785001
2023 11/22 11:23
賬上支付,他不做憑證,就是沒找到
小榮老師
2023 11/22 11:26
如果沒有做憑證那公戶的銀行存款就會對不上,除非他是用個人的手機(jī)掃碼支付的,如果是掃碼支付的,那就要到電子稅務(wù)局找到那張完稅憑證,做:借:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅? 貸:現(xiàn)金 (或其他應(yīng)付款)
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