問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)5月份的固定資產(chǎn)入錯(cuò)了賬記了費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,納稅申報(bào)表上要怎么填稅額?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/21 16:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.制作一張調(diào)整憑證,在貸方列明被誤計(jì)入固定資產(chǎn)成本的進(jìn)項(xiàng)稅金額,同時(shí)在借方列明賬務(wù)所涉及的固定資產(chǎn)金額和累計(jì)折舊金額,以及調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅金額。 2.根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本不能隨意調(diào)整。因此,如果需要更改已結(jié)轉(zhuǎn)的成本,必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的審批,并正式修改會(huì)計(jì)檔案。同時(shí),在調(diào)整分錄后,也需要及時(shí)更新相關(guān)賬戶余額和期末報(bào)表。 3.在納稅申報(bào)表上,需要填寫(xiě)調(diào)整后的應(yīng)納稅額。具體來(lái)說(shuō),需要填寫(xiě)納稅申報(bào)表中的“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄,并在備注中注明“固定資產(chǎn)入錯(cuò)賬調(diào)整”。 4.需要注意的是,調(diào)整后的應(yīng)納稅額不應(yīng)超過(guò)原應(yīng)納稅額。如果調(diào)整后的應(yīng)納稅額超過(guò)原應(yīng)納稅額,需要按照原應(yīng)納稅額進(jìn)行申報(bào)。
2023 11/21 16:41
84784984
2023 11/21 16:57
可以掛這個(gè)借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交費(fèi)稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。可以掛這個(gè)借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交費(fèi)稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 那申報(bào)表上就暫時(shí)不要處理對(duì)吧
84784984
2023 11/21 17:00
老師我現(xiàn)在在換系統(tǒng)。 把這幾個(gè)月的賬重新整一下。重新入系統(tǒng) 沒(méi)有打算調(diào)整。 直接按固定資產(chǎn)入賬。 然后把報(bào)表修改一下。
樸老師
2023 11/21 17:10
對(duì)的 暫時(shí)不用處理的
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