問題已解決

老師您好,請(qǐng)問9月做啦未開票收入,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本啦,等到10月份已部分開票,請(qǐng)問10月份需要怎么做賬啊

84784954| 提問時(shí)間:2023 11/21 13:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是需要沖銷9月的未開票收入,然后重新做一個(gè)10月的了
2023 11/21 13:15
84784954
2023 11/21 13:18
就是把10月份開出來的部分沖9月的未開票,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本也都沖回來,重新再10月份重新做開出去部分是吧老師
小鎖老師
2023 11/21 13:20
嗯對(duì),是這個(gè)意思的了
84784954
2023 11/21 13:21
那就是開多少?zèng)_回多少唄,知道開完沖完
小鎖老師
2023 11/21 13:22
嗯對(duì),理解的是非常對(duì)的
84784954
2023 11/21 13:30
好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 11/21 13:30
不客氣的,祝您開心
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