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老師,一般納稅人,期末有留底的需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

84784964| 提問時間:2023 11/21 10:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 11/21 10:52
84784964
2023 11/21 10:54
我知道分錄的 我是說平常有留底的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
2023 11/21 10:57
這個不用的哦 可以不結(jié)轉(zhuǎn)
84784964
2023 11/21 11:00
那么,有繳納的時候,有上期留底的時候分錄怎么寫?
樸老師
2023 11/21 11:11
這個就是上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784964
2023 11/21 11:14
我的意思是說,既然沒有交稅,所以沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。那么繳納的那個月就要把留底的那個補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
2023 11/21 11:16
滿意請給五星好評,謝謝
樸老師
2023 11/21 11:17
這個是一塊結(jié)轉(zhuǎn) 不叫補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2023 11/21 11:17
進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)了那你直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784964
2023 11/21 11:22
比如我的申報(bào)表里面是,銷項(xiàng)稅10萬。進(jìn)項(xiàng)稅6萬,然后還有上期留底2,所以我最終需要繳納的是2萬。這個分錄怎么寫
樸老師
2023 11/21 11:22
你上期結(jié)轉(zhuǎn)了還是沒結(jié)轉(zhuǎn)呢 不是沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2023 11/21 11:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅2
84784964
2023 11/22 08:56
上期沒有結(jié)轉(zhuǎn)。那期末留底的那個不用管嗎?
樸老師
2023 11/22 09:06
嗯 就是按我這個分錄來做
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