問題已解決

老師,我們在23年10月份的時候做了9萬的機器未開票收入,但還沒有把機器給客戶,24年1月才交付機器和發(fā)票,我們進貨也是在1月份,這樣做可以嗎?

84784982| 提問時間:2023 11/20 14:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你需要紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票。
2023 11/20 14:29
84784982
2023 11/20 14:33
老師,當(dāng)時做的貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入,開票時,借主營業(yè)務(wù)收入-無票收入,貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入13%,這樣可以嗎?老師,就是還想問您下,10月份雖然做了無票收入在賬里,但沒有申報這個無票收入增值稅,想著開票時再申報,但開票可能要跨年了,這樣的話有沒有問題?
郭老師
2023 11/20 14:36
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
84784982
2023 11/20 14:37
好的 謝謝老師,老師,就是還想問您下,10月份雖然做了無票收入在賬里,但沒有申報這個無票收入增值稅,想著開票時再申報,但開票可能要跨年了,這樣的話有沒有問題?
郭老師
2023 11/20 14:38
你好,那你就加上別做了,你這樣的話,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額一樣嗎?你要么就統(tǒng)一申報,要么不做都不做。
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