問(wèn)題已解決

收到別人無(wú)償給我們使用6年的房子,需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/17 10:25
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若對(duì)方是公司,對(duì)方需要視同銷(xiāo)售
2023 11/17 10:27
84784952
2023 11/17 10:28
那我們呢,需要繳納增值稅和所得稅嗎?他們需要開(kāi)發(fā)票給我們嗎
文文老師
2023 11/17 10:32
他們需要開(kāi)發(fā)票給我們,我們不需要繳增值稅 與所得稅
84784952
2023 11/17 10:37
那我們是不是不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅了???
文文老師
2023 11/17 10:37
我們 不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅
84784952
2023 11/17 10:41
那我們賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么做?
文文老師
2023 11/17 10:48
借記固定資產(chǎn) 貸記營(yíng)業(yè)外收入
84784952
2023 11/17 10:49
貸記營(yíng)業(yè)外收入了,還不用繳納企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
2023 11/17 10:52
這種情況下,根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅
84784952
2023 11/17 10:57
那就是對(duì)方要交增值稅和企業(yè)所得稅,我們不繳納增值稅但是需要繳納企業(yè)所得稅,對(duì)吧?
文文老師
2023 11/17 11:01
是的,你的理解是對(duì)的。
84784952
2023 11/17 11:12
那對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,如果開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那我們收到之后,后面可以進(jìn)項(xiàng)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
文文老師
2023 11/17 11:14
可以。 開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 我們收到之后,后面可以進(jìn)項(xiàng)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣。
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