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公司是貿(mào)易公司 做出口的 開出口普通發(fā)票的時候 稅率開成了13% 我申報增值稅的時候 需要怎么填報? 按照正常需要交稅的報表去申報 我又要怎么申報?

84784999| 提問時間:2023 11/15 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,13%銷售貨物里面填寫的。
2023 11/15 10:35
84784999
2023 11/15 10:42
有已經(jīng)填報好的模板嗎? 或者老師您可以幫我看一下填哪里嗎
郭老師
2023 11/15 10:43
你好,沒有模板13%銷售貨物開具的其他發(fā)票,第一行第三列和第四列附表一里面。
84784999
2023 11/15 11:13
有點(diǎn)看不懂呢 我現(xiàn)在的問題就是 我比如在8月開錯發(fā)票了 把稅率0% 開成13% 跨月才發(fā)現(xiàn)的 我8月的報表我知道要正常申報 然后9月把開錯的發(fā)票沖掉 再申報9月報表 我想知道 8月和9月的報表需要怎么填
84784999
2023 11/15 11:13
我可以把報表發(fā)給老師您 您幫我填一下過來嗎
郭老師
2023 11/15 11:16
截圖看下 還有金額多少
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