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你好!公司2022年購(gòu)買的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣,在今年10月出售了,開具3%普票。進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣嗎?如果不能抵扣了,又已經(jīng)在10月抵扣了應(yīng)該怎么樣操作?

84784975| 提問時(shí)間:2023 11/13 14:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)不都是已經(jīng)銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?
2023 11/13 14:26
84784975
2023 11/13 15:26
是的,銷售按原價(jià)的30%出售,進(jìn)項(xiàng)也在出售當(dāng)月進(jìn)行抵扣
東老師
2023 11/13 15:27
你抵扣的話,那你就不能按照3%來開票了,就這也是13%
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