問(wèn)題已解決

老師您好,上月股東打入公司資金,做了其他應(yīng)付款,本月將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,這樣做帳可以不?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/13 10:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒(méi)問(wèn)題,是可以怎么做的?
2023 11/13 10:10
東老師
2023 11/13 10:11
沒(méi)有問(wèn)題,是可以這么做的
84784972
2023 11/13 10:13
老師,股東打入的款如果是7月打入一部分記入其他應(yīng)付款,8月打入一部分也是其他應(yīng)付款,然后11月的時(shí)候做了一筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,憑證后面附7-8月打入款項(xiàng)的回單這樣可以了對(duì)不?
東老師
2023 11/13 10:13
對(duì)的,這么做賬就可以了
84784972
2023 11/13 10:15
老師,比如11月做了實(shí)收資本,但工商備案是12月,也可以不?
東老師
2023 11/13 10:15
沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)也是可以的
84784972
2023 11/13 10:17
老師,11月比如加記了100萬(wàn)的實(shí)收資本,11月就的按100萬(wàn)交印花稅對(duì)不?然后就沒(méi)別的注意事項(xiàng)了對(duì)不?謝謝老師
東老師
2023 11/13 10:17
對(duì),其他的就沒(méi)什么了,就繳納印花稅就行
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