問題已解決
請問,逾期申報里面有第三季度印花稅買賣合同申報,但是我們第三季度沒有經(jīng)營,現(xiàn)在要注銷,這個印花稅怎么報呢,沒有發(fā)生呀
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速問速答你好
你們是按季度申報的嗎
2023 11/11 20:13
84785028
2023 11/11 20:16
買賣合同是按季度,營業(yè)賬簿是按年
郭老師
2023 11/11 20:17
財產(chǎn)和行為綜合申報的
這里面選擇第三季度試下能申報了吧
84785028
2023 11/11 20:20
要有發(fā)生才能申報啊,我沒發(fā)生
84785028
2023 11/11 20:25
就是這里第三季度印花稅是必報,沒發(fā)生又不能0申報嗎
郭老師
2023 11/11 20:28
安季度申報沒有也得填寫零。
郭老師
2023 11/11 20:28
你先采集稅源信息,然后再去填寫截圖,你的稅種認定看一下。
84785028
2023 11/11 20:29
稅源信息是啥呀,怎么采集,沒弄過呢
郭老師
2023 11/11 20:30
首先登錄電子稅務(wù)局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。
2、稅源采集
在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分,依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。
點擊“新增稅源信息”。
存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。
注意事項:
其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下:
*應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。
*應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。
*稅目:填寫對應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認定的稅目。
子目:填寫對應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對應(yīng)子目選填。
*稅款所屬期起、止:按期申報的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。
*應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報應(yīng)稅憑證時,應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。
*計稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。
3、納稅申報
點擊“綜合納稅申報”。
勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。
帶出應(yīng)補(退)稅額等信息后,確認無誤后可以點擊申報。
注意:若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進行同步,減免稅額可自動帶出。
84785028
2023 11/11 20:48
沒有發(fā)生印花稅行為的,帶星號的地方怎么填寫呢
郭老師
2023 11/11 20:53
數(shù)量填寫0
應(yīng)稅憑證買賣合同
84785028
2023 11/11 20:56
那這種情況,應(yīng)納稅憑證書立日期怎么填寫呢
84785028
2023 11/11 20:57
我都寫0了,書立日期就是不存在,但是不填寫沒發(fā)保存申報
郭老師
2023 11/11 20:58
你好填寫7-9月份里面隨便一天
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