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旅游公司小規(guī)模納稅人做賬也用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅抵減增值稅嗎?
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速問速答您好,小規(guī)模是征收率3%,現(xiàn)在還有減按1%且季度30萬以內(nèi)普票免增值稅。
就沒有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅抵減增值稅了,這是一般人的記賬
2023 11/11 07:51
84785045
2023 11/11 09:43
那么只要有發(fā)票,就得記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅吧,不管是什么費用?
廖君老師
2023 11/11 09:55
您好,不對,小規(guī)模我們不抵扣進(jìn)項,收到發(fā)票是全額記入成本費用中的,不記入?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785045
2023 11/11 09:58
不是就是差額的門票地接什么的,不記應(yīng)交增值稅嗎?
廖君老師
2023 11/11 10:03
您好,原來說的差額征稅,是的
以下是一般人的科目,小規(guī)模只用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
①收到旅游款
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
②支付可抵減的旅游費用(住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用)
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減
貸:銀行存款
84785045
2023 11/11 10:17
那就是小規(guī)模的成本票,也記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅吧
廖君老師
2023 11/11 10:20
您好,是的是的,是這么記賬的
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