問題已解決
老師,您好,公司2月有留底三月要交稅,請問我2月3月怎么做這個(gè)稅的賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,2月沒有賬務(wù)處理,3月申報(bào)交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行
因?yàn)橄旅孢@個(gè)分錄(只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分是真交過)
b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023 11/10 21:50
84784970
2023 11/10 21:55
肖老師說不做分錄,顯得很不專業(yè)
84784970
2023 11/10 21:56
我想知道怎么做2月還有三月
84784970
2023 11/10 21:56
肖老師說留底應(yīng)該有分錄
廖君老師
2023 11/10 22:09
您好,2月一定要做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
3月都交稅了
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
貸:銀行
其實(shí)上面那個(gè)分錄不對的,您看一下稅務(wù)師實(shí)務(wù)教材,增值稅有11個(gè)科目10個(gè)專欄,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有差額時(shí)只做差額部分結(jié)轉(zhuǎn)的
(3)“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目(一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交)
①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。
賬務(wù)處理:
a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”(只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分真交過)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn))
貸:銀行存款
84784970
2023 11/10 22:35
老師,您發(fā)的這些我看不懂,你就把我發(fā)的那個(gè)圖片上的數(shù)字戴上寫上分錄,我看一下
84784970
2023 11/10 22:36
二月留底還有三月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的分錄
84784970
2023 11/10 22:36
謝謝您啦
廖君老師
2023 11/10 22:46
您好,好的,2月留抵
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 13000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 13000
3月
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 19366.96
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?19366.96-13000
貸:銀行? 6366.96
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