當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,無票收入做賬時,用貸記應(yīng)交稅費(fèi)這個科目嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!是的,是要做的了
2023 11/10 14:40
84785014
2023 11/10 14:41
那以后開出去票又怎么做呢
宋生老師
2023 11/10 14:42
你好!紅字沖減之前無票的,然后按發(fā)票重新做
84785014
2023 11/10 14:43
那肯定不往出開了,那又怎么做
宋生老師
2023 11/10 14:44
你好!不開了就不用管了。正常當(dāng)不開票申報(bào)就好了
84785014
2023 11/10 14:46
之前無票的分錄和開出去票重新做的分錄有什么不一樣呢
宋生老師
2023 11/10 14:46
你好!都是一樣的了沒區(qū)別
84785014
2023 11/10 14:47
我覺得也是,那為啥紅沖呢,直接放回原來的憑證后面不行嗎
宋生老師
2023 11/10 14:49
你好!標(biāo)準(zhǔn)做法是紅沖了。因?yàn)樵路莶灰粯?/div>
84785014
2023 11/10 14:55
好的,明白了,那無票當(dāng)季按不開票申報(bào)了,后面月份又讓開票,申報(bào)又該怎么弄呢
宋生老師
2023 11/10 14:55
你好!紅字沖減之前的無票,申報(bào)的時候,寫負(fù)數(shù)
84785014
2023 11/10 14:58
啥寫負(fù)數(shù),金額和稅額嗎
宋生老師
2023 11/10 14:58
你好!是的,就是金額和稅額
84785014
2023 11/10 15:01
假如又開出去票當(dāng)季不超30萬,小規(guī)模,金額和稅額還用寫負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
2023 11/10 15:04
你好!你有負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù),有沖減就填
84785014
2023 11/10 15:39
我想一下,其實(shí)又開票當(dāng)月分錄一沖一重做,但對于開票系統(tǒng),只開過一次,所以按無票申報(bào)后,再開票,申報(bào)就得寫負(fù)數(shù),對吧老師
宋生老師
2023 11/10 15:39
你好!是的,就是這樣了。最終其實(shí)還是一次
84785014
2023 11/10 15:40
好的,明白了
宋生老師
2023 11/10 15:41
你好!歡迎下次再來探討
閱讀 223
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 小規(guī)模開普票和無票收入時,做賬都要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 478
- 建設(shè)工程有限公司,承攬合同就是收到合同,直接按照合同做賬吧?就是借應(yīng)收賬款貸記主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸記營業(yè)外收入這樣做賬對嗎 665
- 無票收入憑證需要寫,應(yīng)交稅費(fèi)科目增加嗎 3143
- 施工企業(yè)異地預(yù)繳增值稅時,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目 月末時:借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。這樣對嗎 136
- 小規(guī)模做賬需要價(jià)稅分離嗎?用貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎? 84
最新回答
查看更多- 選擇題:某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,購入材料 2,00千克,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為 3 萬元,增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克,其中 10 千克屬于合理損耗,10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元(該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān))。則該批入庫材料的實(shí)際單位成本是多少? A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀,主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
- 這個怎么編制呀主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中,贈品的價(jià)值如何確定? 昨天
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 昨天