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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅銷售銷售和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)收入不一致
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
具體什么問題?
2023 11/10 13:12
84784949
2023 11/10 13:19
對方銷售退回,我沖減收入的
小菲老師
2023 11/10 13:19
同學(xué),你好
這個(gè)沒問題的
84784949
2023 11/10 13:22
是對方開票給我們,我沖減收入的。不是我們開紅字發(fā)票。
小菲老師
2023 11/10 13:23
同學(xué),你好
對方給你開紅字發(fā)票,你沖之前的收入
84784949
2023 11/10 13:30
已經(jīng)跨年,想帳務(wù)調(diào)整
84784949
2023 11/10 13:31
當(dāng)時(shí)分錄是:借:主營業(yè)務(wù)收入61033.45
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅7931.35
貸:應(yīng)收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
借:庫存商品 -59931.5
貸:主營業(yè)務(wù)成本-59931.5具體怎么調(diào)帳?涉及到所得稅
84784949
2023 11/10 13:33
能幫幫我嗎?
小菲老師
2023 11/10 13:37
同學(xué),你好
不調(diào)整,當(dāng)月收到紅字發(fā)票,分錄做到當(dāng)月
84784949
2023 11/10 13:43
不是紅字發(fā)票,是對方開給我們的正數(shù)發(fā)票,目的是想沖減應(yīng)收帳款沖減往來的
小菲老師
2023 11/10 13:48
同學(xué),你好
對方開給你們發(fā)票
借:庫存商品、費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
和你的應(yīng)收沖銷
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款
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