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增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳

84784949| 提問時間:2023 11/10 12:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
以后什么原因不一致的?
2023 11/10 12:23
84784949
2023 11/10 13:14
客戶銷售退回,對方開票給我們,我沖減收入的
郭老師
2023 11/10 13:17
不行,你們開負數發(fā)票。
84784949
2023 11/10 13:19
已經發(fā)生了,而且是跨年了
郭老師
2023 11/10 13:20
對方給你開發(fā)票,你就不能減少收入了 你增加你的庫存商品吧 所以你賬上需要反結賬修改。
84784949
2023 11/10 13:29
確實是我?guī)丈咸幚韱栴},跨年還好修改嗎?我現(xiàn)在想調整帳務,怎么調整?還要涉及到所得稅,這金額怎么算? 當時分錄是:借:主營業(yè)務收入61033.45 應交稅費-銷項稅7931.35 貸:應收帳款--x\\\'x68967.8 借:庫存商品 -59931.5 貸:主營業(yè)務成本-59931.5
郭老師
2023 11/10 13:31
借應收賬款,貸以前年度損益調整 應交稅費, 借以前年度損益調整,貸庫存商品, 然后匯算清繳的時候,在納稅調整明細表收入類其他里面填寫稅收金額,然后扣除項目30欄填寫稅收金額。
84784949
2023 11/10 13:39
對方開票給我們就是想沖減應收帳款的,這樣分錄一做不是又增加了嗎?我上面分錄表達可能有點錯誤是這樣的 當時分錄是:借:主營業(yè)務收入61033.45 應交稅費-銷項稅7931.35 貸:應收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8 借:庫存商品 59931.5 貸:主營業(yè)務成本59931.5 關鍵是稅收金額我應該怎么算?
郭老師
2023 11/10 13:41
你好,收入的稅收金額填寫,61033.45, 扣除 成本的稅收金額填寫59931.5。
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