問(wèn)題已解決

老師,計(jì)提附加稅是按未交增值稅貸方科目計(jì)提,還是按當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)提

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/10 09:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提附加稅是按未交增值稅貸方科目計(jì)提
2023 11/10 09:52
84785011
2023 11/10 10:21
那就是說(shuō)本月未交增值稅貸方余額是10000,上月借方余額是4000,那我就按6000提附加稅對(duì)嗎
文文老師
2023 11/10 10:30
是的,就按6000提附加稅
84785011
2023 11/10 10:31
明白了,謝謝老師
文文老師
2023 11/10 10:31
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~