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企業(yè)虧損,會(huì)計(jì)上需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?連續(xù)幾年虧損,每年都要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn) 如果每年計(jì)提是怎么計(jì)算的?會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?

84785029| 提問時(shí)間:2023 11/09 17:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,工作中其實(shí)不提的,做了這個(gè)分錄以后報(bào)表失真了,其實(shí)我們不知道什么時(shí)候能彌補(bǔ),上市或公眾公司會(huì)做這個(gè)計(jì)提 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn) 您看,我們所有者權(quán)益和資產(chǎn)都增加了,其實(shí)我們是虧損的
2023 11/09 17:55
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