問題已解決
老師好,有筆招待費(fèi)住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,做賬沒有做進(jìn)項(xiàng)正常一筆,請問這個被誤抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么操作?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 11/09 17:11
84784950
2023 11/09 17:34
做賬沒問題,增值稅申報的時候抵扣了進(jìn)項(xiàng),這個應(yīng)該怎么操作?
家權(quán)老師
2023 11/09 17:37
就是在附表2填報進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784950
2023 11/10 11:06
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎老師?
84784950
2023 11/10 11:19
福利費(fèi)和招待費(fèi)不能抵扣的話,是抵扣時就選擇進(jìn)項(xiàng)不抵扣還是說應(yīng)該每次都正常抵扣然后再附表二那里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?
家權(quán)老師
2023 11/10 11:33
已經(jīng)認(rèn)證了,就附表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
閱讀 186