問(wèn)題已解決

老師,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額小于實(shí)際扣的增值稅款,我這樣做賬可以嗎:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/09 15:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以這樣做的
2023 11/09 15:22
84785017
2023 11/09 15:24
那“貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款”這部分怎么把它弄平呢
小鎖老師
2023 11/09 15:25
轉(zhuǎn)動(dòng)營(yíng)業(yè)外收入的
84785017
2023 11/09 15:33
當(dāng)季有紅沖過(guò)普票的,有負(fù)數(shù)稅額,準(zhǔn)備在以后申報(bào)增值稅時(shí)加上這負(fù)數(shù)稅額少交稅,但是當(dāng)季賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額小于實(shí)際扣的款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額為借方,如果把科目“增值稅留底稅額”做進(jìn)分錄里面,該怎么做賬呢
小鎖老師
2023 11/09 15:34
為什么要把留底做到未交增值稅,他倆不一回事啊
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