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允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,抵減的這部分稅額如何進(jìn)行賬務(wù)處理

84785010| 提問時(shí)間:2023 11/08 11:52
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入。
2023 11/08 11:53
84785010
2023 11/08 11:54
減免稅款這個(gè)明細(xì)科目可以嗎
易 老師
2023 11/08 11:58
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況沒有設(shè)定加計(jì)扣除也可以,只是沒這么清楚。
84785010
2023 11/08 11:59
好的謝謝
易 老師
2023 11/08 11:59
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