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老師好,請教您,我單位的銀行手續(xù)費2019-2023年2月份的按銀行回單已入賬,現(xiàn)2023年3月銀行把以前的手續(xù)費給開具了增值稅專用發(fā)票,請教老師,我這個增值稅額能抵扣嗎?怎么沖以前的財務費用???

84785009| 提問時間:2023 11/08 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續(xù)費已經(jīng)按銀行回單入賬,現(xiàn)在2023年3月銀行開具了增值稅專用發(fā)票。 對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發(fā)票的開具日期和相關規(guī)定。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發(fā)票不能用于抵扣之前的財務費用。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發(fā)票可以用于抵扣之前的財務費用。 對于沖抵以前的財務費用,需要根據(jù)具體情況進行相應的會計處理。您可以按照以下步驟進行處理: 1.將增值稅專用發(fā)票進行認證和抵扣,如果可以抵扣,則進行相應的抵扣處理。 2.將之前的財務費用進行核對,確認需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專用發(fā)票的進項稅額中抵扣,從而沖抵之前的財務費用。 4.記錄相關的會計分錄,以反映沖抵的過程。
2023 11/08 10:54
84785009
2023 11/08 10:59
老師,謝謝您的解答,我還有一點不太明白,我入賬是從2019年開始隨著月份跟著走的,增值稅發(fā)票是23年3月份開具的,稅額能沖抵2019年已入賬的財務費用,是吧?
樸老師
2023 11/08 11:02
你做跨年的就可以了
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