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84784979| 提問時間:2023 11/07 21:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以把圖表也截圖么 要根據圖表做分錄
2023 11/07 21:41
84784979
2023 11/07 21:48
好的老師
bamboo老師
2023 11/07 21:49
嗯嗯 等你上傳圖片哈
84784979
2023 11/07 21:51
分錄圖片
bamboo老師
2023 11/07 21:56
借:預付賬款 196200 貸:銀行存款 196200 借:在建工程 180000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)16200 貸:預付賬款196200 借:預付賬款 348800 貸:銀行存款 349900 借;在建工程 320000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)28800 貸:銀行存款 348800 借:固定資產500000 貸:在建工程 180000+320000=500000
84784979
2023 11/07 22:10
不懂這個 為什么要寫
bamboo老師
2023 11/07 22:14
支票是付款? 發(fā)票是計入在建工程 固定資產入賬是轉固定資產
84784979
2023 11/07 22:17
那個348800借貸不平
84784979
2023 11/07 22:18
那個348800的借貸不平
bamboo老師
2023 11/07 22:18
我手機沒有注意點錯了? 實在抱歉 對不起 借:預付賬款 348800 貸:銀行存款 348800
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