問題已解決

老師 請(qǐng)問 **公司給我們打款6萬,我們給他開5萬的發(fā)票 這個(gè)帳怎么做啊

84784984| 提問時(shí)間:2023 11/07 14:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),借:銀行存款,貸:相關(guān)收入科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)科目
2023 11/07 14:49
84784984
2023 11/07 15:03
就是這個(gè)差額 怎么處理
姜再斌 老師
2023 11/07 15:10
你好,同學(xué),差額你看之前持過賬沒有,有的話就沖銷一下;如果沒有,視同無票收入處理!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~