問題已解決

你好老師,請(qǐng)問報(bào)增值稅時(shí)我要紅沖之前的無票收入,是在開具其他發(fā)票欄處填列相對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)是嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2023 11/07 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 11/07 11:44
郭老師
2023 11/07 11:44
無票收入是未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
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