寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 A 公司為增值稅一般納稅人 存貨按實(shí)際成本核算經(jīng)營(yíng)貨物適用13%的增值稅稅率,消費(fèi)稅稅率為10%,銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)的增值稅稅率為6%。2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.向B公司采購(gòu)甲材料.增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款900 000 元,增值稅117 000 元;另有運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180 元。發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),材料已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付 2.銷(xiāo)售乙產(chǎn)品5000件,單位售價(jià)200元,單位成本150元;對(duì)該產(chǎn)品A公司需同時(shí)繳納增值稅與消費(fèi)稅。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出.貨款已委托銀行收取相關(guān)于續(xù)辦理完畢
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2023 11/06 15:48
84784992
2023 11/06 15:50
會(huì)計(jì)分錄
暖暖老師
2023 11/06 15:54
1借原材料902000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅117180
貸銀行存款1019180
暖暖老師
2023 11/06 15:55
2借應(yīng)收賬款1130000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅130000
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本750000
貸庫(kù)存商品750000
暖暖老師
2023 11/06 15:55
借稅金及附加100000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅100000
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- A公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本核算,經(jīng)營(yíng)貨物適用13%的增值稅稅率,消費(fèi)稅稅率為10%,銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)的增值稅稅率為6%。2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.向B公司采購(gòu)甲材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款900000元,增值稅117000元;另有運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元。發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),材料已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。 465
- A公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本核算,經(jīng)營(yíng)貨物使用13%的增值稅稅率,消費(fèi)稅稅率為10%,銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)的增值稅稅率為6%。5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1,向B公司采購(gòu)甲材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款900000元,增值稅117000,另有運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元。發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),材料已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付 211
- "請(qǐng)問(wèn)老師,A公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本核算,經(jīng)營(yíng)貨物適用13%的增值稅稅率,消費(fèi)稅稅率為10%,銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)的增值稅稅率為6%。 銷(xiāo)售乙產(chǎn)品5000件,單位售價(jià)200元,單位成本150元;對(duì)該產(chǎn)品A公司需同時(shí)繳納增值稅和消費(fèi)稅。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款已委托銀行收取,相關(guān)手續(xù)辦理完畢。分錄怎么寫(xiě)?謝謝!" 120
- 請(qǐng)問(wèn)老師,A公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本核算,經(jīng)營(yíng)貨物適用13%的增值稅稅率,消費(fèi)稅稅率為10%,銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)的增值稅稅率為6%。 銷(xiāo)售乙產(chǎn)品5000件,單位售價(jià)200元,單位成本150元;對(duì)該產(chǎn)品A公司需同時(shí)繳納增值稅和消費(fèi)稅。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款已委托銀行收取,相關(guān)手續(xù)辦理完畢。分錄怎么寫(xiě)?謝謝! 532
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