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請問老師 會計在6月的時候用庫存現(xiàn)金發(fā)放的工資 但是我現(xiàn)在補6月的銀行賬 看到工資是用銀行發(fā)的 這樣怎么調賬呀

84785031| 提問時間:2023 11/06 11:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您做調整,貸庫存現(xiàn)金(紅字)貸銀行存款
2023 11/06 11:09
84785031
2023 11/06 11:20
好的老師
84785031
2023 11/06 11:24
請問老師 我已經付了對方的貨款 為啥對方應付賬款是負數(shù) 要怎么處理???
84785031
2023 11/06 11:27
就是這樣 應付賬款都是負數(shù)
小林老師
2023 11/06 11:38
您好,是預先支付采購款
84785031
2023 11/06 11:45
那這種要怎么寫分錄調賬啊
小林老師
2023 11/06 12:31
您好,是調整報表重分類,不是調賬
84785031
2023 11/06 14:23
這是我已經調整重分類后的結果,沒有調整之前負債表的應收應付是負數(shù),調整重分類后資產負債表的應收應付不是負數(shù)了,但是每個公司的應收應付都是負數(shù)了(就是如圖
小林老師
2023 11/06 18:17
您好,重分類只調整報表,不調整賬套
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