問題已解決

老師,我今天接到一個(gè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理局的工作人員,發(fā)給我3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),讓我提交資料,這種是真的假的,之前有風(fēng)險(xiǎn)都是專管員給發(fā)

84785022| 提問時(shí)間:2023 11/06 10:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,那這種可能就是騙子
2023 11/06 10:46
84785022
2023 11/06 11:00
但是老師 他加我微信 發(fā)我截圖,確實(shí)是稅務(wù)局的系統(tǒng),說我們有3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),讓提交資料
東老師
2023 11/06 11:01
稅務(wù)局一般是不會(huì)讓你們加微信的,就會(huì)給你們直接打電話的
84785022
2023 11/06 12:07
說是納稅評(píng)估所的,請(qǐng)問老師這個(gè)是什么單位啊,他讓寫情況說明
東老師
2023 11/06 12:12
這個(gè)是不是你加的個(gè)人的微信呀?
84785022
2023 11/06 12:22
是的老師,先是打電話,然后讓我加他微信,給我發(fā)的截圖,請(qǐng)問該怎么寫情況說明啊,第一個(gè)疑點(diǎn),我查了下之前報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表,管理費(fèi)用中研究費(fèi)用和匯算清繳稅表研發(fā)費(fèi)用中數(shù)據(jù)一樣啊
84785022
2023 11/06 12:26
還有疑點(diǎn)2,我們主營(yíng)業(yè)務(wù)就是研發(fā)信息技術(shù),開票都是技術(shù)服務(wù)費(fèi),占比100%,員工也是大部分研發(fā)人員,他們工資占比高,也很正常啊,還有疑點(diǎn)3印花稅,他上面說按照開票金額*萬分之3繳納,但是開票特別小金額的是沒有合同的,我只交了有合同的印花稅,這該怎么寫情況說明,才沒有風(fēng)險(xiǎn)呢老師,求助您
東老師
2023 11/06 12:31
這真是抱歉,這個(gè)我沒操作過,您可以按照賬上真實(shí)情況寫
84785022
2023 11/06 12:34
老師,這個(gè)印花稅,是按照申報(bào)收入來繳納還是按照開票的金額來繳納呢,我們金額小的客戶,幾百的1千的,我們按照真實(shí)的開票,沒合同,這種是交印花稅還是不交的
東老師
2023 11/06 12:34
有合同按照合同 沒合同就是開票金額算的?
84785022
2023 11/06 12:36
如果要交,我們?cè)诮衲杲恍袉?,這個(gè)會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
東老師
2023 11/06 12:37
如果都已經(jīng)給你們發(fā)過來了,估計(jì)會(huì)有滯納金的
84785022
2023 11/06 12:39
滯納金是怎么算的老師,像這個(gè)匯算清繳,不是5月30才結(jié)束嗎,是從5月30日開始算嗎時(shí)間
東老師
2023 11/06 12:40
您說的不是印花稅嗎 還是企業(yè)所得稅
84785022
2023 11/06 12:43
印花稅老師,疑點(diǎn)3是印花稅,印花稅這個(gè)是不按匯算清繳時(shí)間來算的是嗎
東老師
2023 11/06 12:44
不是 得看你印花稅申報(bào)期限來算滯納金 匯算清繳針對(duì)的是企業(yè)所得稅
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