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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果總賬與倉庫賬對賬時,期初余額對不上是什么原因,是通過成本調(diào)整單去調(diào)整嗎?
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速問速答去查一下原因會不會是你們實(shí)際有入庫或者出庫沒有開發(fā)票帳上沒有做
2023 11/04 14:35
84784987
2023 11/04 14:36
如果只是出入很小的金額,不想去找原因,是可以通過成本調(diào)整單去做的嗎?
郭老師
2023 11/04 14:37
可以的,可以這么做。
84784987
2023 11/04 14:38
比如只差十幾元,那這個成本調(diào)整單是怎么做呢?
郭老師
2023 11/04 14:40
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品或者做相反的。
84784987
2023 11/04 14:42
你的意思是直接做個憑證調(diào)平,然后以后期間就會對得上是嗎?
郭老師
2023 11/04 14:45
你好
對的
以后就不管了
84784987
2023 11/04 14:47
那什么時用做入庫成本調(diào)整單,什么時做出庫成本調(diào)整單
郭老師
2023 11/04 14:48
分別調(diào)整入庫的不對的
購入金額
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額不對的
銷售出去的
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