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老師,應(yīng)收賬款借方是負(fù)數(shù),還有出現(xiàn)在貸方是代表什么
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你好,應(yīng)收賬款在借方負(fù)數(shù)表示你們單位提前收了人家的錢,在貸方的表示對(duì)方欠了你的錢
2023 11/04 10:31
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2023 11/04 10:37
老師,這個(gè)是9月份的應(yīng)收,出現(xiàn)在貸方的數(shù)是預(yù)收對(duì)嗎?
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2023 11/04 10:38
對(duì)的,是的,是這么做的。
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2023 11/04 10:44
老師,老板要往來賬,我導(dǎo)出來前是不是應(yīng)該點(diǎn)一下重分類后在打印出來啊,我要點(diǎn)重分類的話,有貸方余額的正數(shù)應(yīng)收是不是就歸類到應(yīng)收賬款的借方為負(fù)數(shù)了,就例如上圖有家公司的期初余額貸方23萬,本期發(fā)生0,期末余額貸方23萬,這23萬是預(yù)收嗎?老板問我這23萬咋回事兒
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2023 11/04 10:45
分不分類都可以的。
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2023 11/04 10:47
那這家公司應(yīng)收出現(xiàn)23萬貸方,是我們公司收到了對(duì)方錢,沒給人貨沒給人開票是嗎?我咋和老板說
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2023 11/04 10:48
就是提前收了人家的錢,一直沒有做收入,沒有開發(fā)票。
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2023 11/04 10:51
明白啦老師,老師現(xiàn)在塊年末了,財(cái)務(wù)這邊有什么需要注意的或者需要提前去做的嗎?
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2023 11/04 10:52
這個(gè)預(yù)售賬款時(shí)間掛的長嘛,時(shí)間不要太長,不要有太多的余額。
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2023 11/04 11:00
長,挺長時(shí)間了,老師,這個(gè)是導(dǎo)的9月的應(yīng)收,這個(gè)期初余額是上月的期末對(duì)不對(duì)?如果打印出來的是1到9月的應(yīng)收賬款,期初余額也是上月的期末吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/04 11:04
給對(duì)方提供了貨物或者是服務(wù)嗎?
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2023 11/04 11:13
這個(gè)我剛接手這家的23萬還真不太清楚咋回事,老師,如果真實(shí)發(fā)生了但是對(duì)方一直沒要票,這筆是不是要計(jì)無票收入?但是計(jì)入無票收入是不是匯算清繳的時(shí)候這23萬要按5%或者25%交所得稅?。?/div>
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2023 11/04 11:15
對(duì)的,是的,需要繳納的。
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2023 11/04 11:24
老師,做無票收入23萬要價(jià)稅分離,匯算清繳時(shí)調(diào)增的數(shù)是價(jià)稅分離后的主營業(yè)務(wù)數(shù)還是就是這個(gè)23萬價(jià)稅合計(jì)數(shù)啊
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2023 11/04 11:30
你好,價(jià)稅分開來的
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2023 11/04 11:46
他是小規(guī)模,價(jià)稅分離,主營業(yè)務(wù)收入22萬,如果正常開票了,這22萬主收入是扣除主成本后的利潤算所得,現(xiàn)在沒給開票進(jìn)無票收入了,到時(shí)候就是主收入22不可以扣除主成本后的利潤數(shù)計(jì)算所得,就要用22萬主收入的數(shù)算所得,22萬??5%或者25%,算出來的數(shù)就是應(yīng)該繳納上去的所得稅,對(duì)不對(duì)老師
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2023 11/04 11:46
開發(fā)票不開發(fā)票,一樣做一樣做,一樣做沒有區(qū)別,你有成本費(fèi)用可以抵扣呀。
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2023 11/04 11:56
那如果無票收入22萬,成本15萬,費(fèi)用2萬,利潤5萬,是按5萬算所得稅嗎?那大家說的無票收入?yún)R算清繳調(diào)增,調(diào)增哪個(gè)數(shù)算所得稅,不是5萬嗎?
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2023 11/04 11:57
是的是的,
無票支出調(diào)增
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